河南电玩城召开专题会议学习国资委内部控制体系建设及审计与监督工作

发布时间:2020年03月30日 来源:河南电玩城

  为深入贯彻国资委关于加强中央企业内部控制体系建设和国有资产监管,做好内部审计与监督工作,领会文件精神。3月25日,河南电玩城召开专题会议,集中学习《加强中央企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》、《关于转发国资委<关于做好2020年中央企业内部审计工作的通知>》。

  

  会上,河南电玩城总经理陈家强指出,《意见》通过指导中央企业建立完善的内控制度,为国有企业构建严格、规范、全面、高效的内控体系提出了明确路径。河南电玩城一是要高度重视内部控制体系建设和审计工作。根据国资委要求和集团电玩城工作部署,建立河南电玩城的“风险管理、合规管理、审批管理”三位一体科学完善的内部控制体系,建立电玩城的内部审计机制,保障所有工作合规、高效、有效。二是要建设好电玩城内部控制体系。结合电玩城实际认真策划电玩城内部整体推进方案,明确工作任务、要求和进度,为防范化解电玩城内部各种风险和为电玩城深化改革提供有力保障。三是要运行好电玩城内部控制体系。要将内控体系执行到位并落实到位,运用内外部审计等不同手段和形式,发现问题,以审促管,持续改进,充分发挥内控体系对电玩城风险防控、高质量发展的重要保障。

  副总经理王永生对学习内部控制体系建设及审计与监督工作提出学习要求,电玩城各部门、单位要共同参与并承担责任,强调内控体系的有效性,统筹安排,重点落实,制定中长期内部控制规划,实现“强内控、防风险、促合规”的管控目标。

  会议采取视频形式,主会场由电玩城中层以上领导干部参加,分会场由各分子电玩城负责人及相关人员参加。


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